Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Amministrativo | 17/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 300,00 per rimborso agli Enti Locali delle spese di notifica dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S.. |
Settore Amministrativo reg.gen. 534 del 17/06/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 300,00 per rimborso agli Enti Locali delle spese di notifica dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S.. |
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| Settore Tecnico | 16/06/2011 | Approvazione atti contabilita' finale e collaudo lavori di "Ristrutturazione degli edifici di via Giusti e Piazza Medaglie d'Oro"." |
Settore Tecnico reg.gen. 532 del 16/06/2011 Approvazione atti contabilita' finale e collaudo lavori di "Ristrutturazione degli edifici di via Giusti e Piazza Medaglie d'Oro"." |
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| Settore Tecnico | 16/06/2011 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI ED ALLESTIMENTI DELLA EX CASA DELLO STUDENTE, IN LOCALITÀ "PINCETO" DEL COMUNE DI OZIERI, DESTINATA A OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE |
Settore Tecnico reg.gen. 530 del 16/06/2011 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI ED ALLESTIMENTI DELLA EX CASA DELLO STUDENTE, IN LOCALITÀ "PINCETO" DEL COMUNE DI OZIERI, DESTINATA A OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE |
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| Settore Tecnico | 16/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129,60 PER LA REVISIONE DEI MEZZI DAILY CON CESTELLO SERVIZIO MANUTENZIONE E FIA T PUNTO SETTORE TECNICO AFAVORE DELLA DITTA AZ CAR SRL DI SABA VINCENZO |
Settore Tecnico reg.gen. 526 del 16/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129,60 PER LA REVISIONE DEI MEZZI DAILY CON CESTELLO SERVIZIO MANUTENZIONE E FIA T PUNTO SETTORE TECNICO AFAVORE DELLA DITTA AZ CAR SRL DI SABA VINCENZO |
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| Settore Amministrativo | 16/06/2011 | Impegno di spesa di Euro 167,06 per pagamento copie extra fotocopiatore multifunzione in rete Settore Amministrativo. Periodo 01.11.2010 - 30.04.2011 - Ditta Ricoh Italia Srl. |
Settore Amministrativo reg.gen. 531 del 16/06/2011 Impegno di spesa di Euro 167,06 per pagamento copie extra fotocopiatore multifunzione in rete Settore Amministrativo. Periodo 01.11.2010 - 30.04.2011 - Ditta Ricoh Italia Srl. |
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| Settore Amministrativo | 16/06/2011 | Impegno di spesa di Euro 2952,00 per canone annuo di noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete nel settore Amministrativo - Ditta Ricoh Italia Srl. |
Settore Amministrativo reg.gen. 529 del 16/06/2011 Impegno di spesa di Euro 2952,00 per canone annuo di noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete nel settore Amministrativo - Ditta Ricoh Italia Srl. |
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| Settore Finanziario | 16/06/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Esso dei F.lli Saba per la fornitura di carburanti per gli auto mezzi dei servizi scolastici - anno 2011 - |
Settore Finanziario reg.gen. 528 del 16/06/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Esso dei F.lli Saba per la fornitura di carburanti per gli auto mezzi dei servizi scolastici - anno 2011 - |
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| Settore Tecnico | 15/06/2011 | AASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,00 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN CARTELLO SEGNALAZIONE PERICOLO PER IL SERBATOIO GPL CASA PROTETTA. |
Settore Tecnico reg.gen. 521 del 15/06/2011 AASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,00 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN CARTELLO SEGNALAZIONE PERICOLO PER IL SERBATOIO GPL CASA PROTETTA. |
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| Settore Amministrativo | 15/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per acquisto composizioni floreali in occasione di matrimoni civili ed eventi vari. Primo semestre 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 524 del 15/06/2011 Assunzione impegno di spesa per acquisto composizioni floreali in occasione di matrimoni civili ed eventi vari. Primo semestre 2011. |
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| Settore Amministrativo | 15/06/2011 | Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio del servizio assicurativo relativo alla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro - Polizza RCT/RCO , per il periodo dal 30/06/2011 al 31/12/2012. |
Settore Amministrativo reg.gen. 523 del 15/06/2011 Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio del servizio assicurativo relativo alla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro - Polizza RCT/RCO , per il periodo dal 30/06/2011 al 31/12/2012. |
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| Settore Amministrativo | 15/06/2011 | Referendum Popolare 12 e 13 giugno 2011. Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi. |
Settore Amministrativo reg.gen. 522 del 15/06/2011 Referendum Popolare 12 e 13 giugno 2011. Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi. |
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| Settore Tecnico | 14/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO PALESTRA SCUOLE MEDIE GRAZIA DELEDDA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2564964340. |
Settore Tecnico reg.gen. 520 del 14/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO PALESTRA SCUOLE MEDIE GRAZIA DELEDDA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2564964340. |
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| Settore Tecnico | 14/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER I LA VORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ITALCEMENTI GROUP SPA |
Settore Tecnico reg.gen. 519 del 14/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER I LA VORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ITALCEMENTI GROUP SPA |
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| Settore Tecnico | 14/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EX ART. 18 LEGGE 109/94 RELATIVO AI LAVORI DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IPPODROMO DI CHILIVANI IN OZIERI". |
Settore Tecnico reg.gen. 518 del 14/06/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EX ART. 18 LEGGE 109/94 RELATIVO AI LAVORI DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IPPODROMO DI CHILIVANI IN OZIERI". |
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| Settore Tecnico | 13/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.503,82 PER LO SPOSTAMENTO DEI GRUPPI DI MISURA DELLE UTENZE DI II.PP. DA PARTE DI MULTIUTILITY NEL QUARTIERE SAN NICOLA. |
Settore Tecnico reg.gen. 517 del 13/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.503,82 PER LO SPOSTAMENTO DEI GRUPPI DI MISURA DELLE UTENZE DI II.PP. DA PARTE DI MULTIUTILITY NEL QUARTIERE SAN NICOLA. |
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| Settore Amministrativo | 13/06/2011 | Rimborso spese contributo unificato per iscrizione causa a Conte Vincenzo. Assunzione impegno di spesa di euro 33,00. |
Settore Amministrativo reg.gen. 516 del 13/06/2011 Rimborso spese contributo unificato per iscrizione causa a Conte Vincenzo. Assunzione impegno di spesa di euro 33,00. |
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| Settore Finanziario | 13/06/2011 | Impegno di spesa e liquidazione di Euro 674,18 per pagamento dei contributi di manutenzione, gestione acquedotti rurali, consumi anni 2005 e 2006 relativi alla Scuola Media di Chilivani. |
Settore Finanziario reg.gen. 515 del 13/06/2011 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 674,18 per pagamento dei contributi di manutenzione, gestione acquedotti rurali, consumi anni 2005 e 2006 relativi alla Scuola Media di Chilivani. |
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| Settore Tecnico | 11/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 44,80 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO SERRATURA PORTA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA. |
Settore Tecnico reg.gen. 514 del 11/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 44,80 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO SERRATURA PORTA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA. |
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| Settore Tecnico | 11/06/2011 | affidamento incarico per lavori di riparazione trattrice agricola. impegno di spesa. Cig 2719416512. |
Settore Tecnico reg.gen. 513 del 11/06/2011 affidamento incarico per lavori di riparazione trattrice agricola. impegno di spesa. Cig 2719416512. |
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| Settore Tecnico | 10/06/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG 2718586821. |
Settore Tecnico reg.gen. 512 del 10/06/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG 2718586821. |
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| Settore Amministrativo | 10/06/2011 | Determinazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita`- artt. 15 e 17 CCNL 1999, att.31 e 32,CCNL 2004 e art.4, CCNL 2006. Anno 2011. Utilizzo RR.PP. 2010. |
Settore Amministrativo reg.gen. 511 del 10/06/2011 Determinazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita`- artt. 15 e 17 CCNL 1999, att.31 e 32,CCNL 2004 e art.4, CCNL 2006. Anno 2011. Utilizzo RR.PP. 2010. |
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| Settore Amministrativo | 10/06/2011 | Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mese di Aprile - maggio 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 509 del 10/06/2011 Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mese di Aprile - maggio 2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 10/06/2011 | : Impegno di spesa di € 241.090,00 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale afferente al progetto "Gestione beni culturali di Ozieri" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 510 del 10/06/2011 : Impegno di spesa di € 241.090,00 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale afferente al progetto "Gestione beni culturali di Ozieri" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011. |
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| Settore Tecnico | 09/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,00 PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE IN VIA CARLO GRAZI. CIG 26954167A4 |
Settore Tecnico reg.gen. 506 del 09/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,00 PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE IN VIA CARLO GRAZI. CIG 26954167A4 |
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| Settore Tecnico | 09/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171,60 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO |
Settore Tecnico reg.gen. 504 del 09/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171,60 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO |
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| Settore Amministrativo | 09/06/2011 | Art. 16 D.L.g.s. 112/2008, convertito in legge n.133 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dal 01/04/2011 al 31/05/2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 508 del 09/06/2011 Art. 16 D.L.g.s. 112/2008, convertito in legge n.133 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dal 01/04/2011 al 31/05/2011. |
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| Settore Amministrativo | 09/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 720,00 per affidamento incarico alla Coop. SPES del servizio di pulizia degli ambienti utilizzati per i seggi elettorali per il Referendum Nazionale del 12 e 13 Giugno 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 507 del 09/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 720,00 per affidamento incarico alla Coop. SPES del servizio di pulizia degli ambienti utilizzati per i seggi elettorali per il Referendum Nazionale del 12 e 13 Giugno 2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 09/06/2011 | L.R. n°3/2008 Art.4 comma 1, lett. I) - Bando di concorso per l'assegnazione borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado appartenenti a famiglie svantaggiate, anno scolastico 2010/2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 505 del 09/06/2011 L.R. n°3/2008 Art.4 comma 1, lett. I) - Bando di concorso per l'assegnazione borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado appartenenti a famiglie svantaggiate, anno scolastico 2010/2011. |
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| Settore Tecnico | 08/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84,00 PER LA MODIFICA DEI DATI DEL CARTELLO CANTIERISTICO 2010 A FAVRE DELLA DITTA AGENZIA PUBBLICITARIA L' AFFARE |
Settore Tecnico reg.gen. 503 del 08/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84,00 PER LA MODIFICA DEI DATI DEL CARTELLO CANTIERISTICO 2010 A FAVRE DELLA DITTA AGENZIA PUBBLICITARIA L' AFFARE |
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| Settore Amministrativo | 08/06/2011 | Assunzione impegno di spesa e versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato di euro 440,00 per acquisto modelli per Carte d'Identita' dal Provveditorato Generale dello Stato c/o Prefettura di Sassari. |
Settore Amministrativo reg.gen. 502 del 08/06/2011 Assunzione impegno di spesa e versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato di euro 440,00 per acquisto modelli per Carte d'Identita' dal Provveditorato Generale dello Stato c/o Prefettura di Sassari. |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 PER NOLEGGIO MINI ESCAVATORE. CIG. 124785200C. |
Settore Tecnico reg.gen. 498 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 PER NOLEGGIO MINI ESCAVATORE. CIG. 124785200C. |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI CEMENTO PRECONFEZIONATO A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI ITALCEMENTI GROUP SPA |
Settore Tecnico reg.gen. 497 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI CEMENTO PRECONFEZIONATO A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI ITALCEMENTI GROUP SPA |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA COOP TRASPORTI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 493 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA COOP TRASPORTI OZIERI |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA POLO LEONARDO |
Settore Tecnico reg.gen. 492 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA POLO LEONARDO |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER NOLO MINI ESCAVATORE PER I LAVORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA PORCU LORENZO |
Settore Tecnico reg.gen. 491 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER NOLO MINI ESCAVATORE PER I LAVORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA PORCU LORENZO |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI DA CAVA PER IL CANTIERE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MANCHIA ANTONIO |
Settore Tecnico reg.gen. 489 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI DA CAVA PER IL CANTIERE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MANCHIA ANTONIO |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2010/2011 |
Settore Tecnico reg.gen. 488 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2010/2011 |
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| Settore Amministrativo | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti comunali a Corso di aggiornamento Maggioli. |
Settore Amministrativo reg.gen. 494 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti comunali a Corso di aggiornamento Maggioli. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 07/06/2011 | Aggiudicazione alla ditta ALISEA srl della fornitura delle attrezzature da mensa. Progetto "Ne di Freddo, ne di Fame" PLUS 2011 CIG 2128731C61 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 501 del 07/06/2011 Aggiudicazione alla ditta ALISEA srl della fornitura delle attrezzature da mensa. Progetto "Ne di Freddo, ne di Fame" PLUS 2011 CIG 2128731C61 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 1700,00 per erogazione contributi economici straordinari ai cittadini residenti in stato di indigenza. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 496 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 1700,00 per erogazione contributi economici straordinari ai cittadini residenti in stato di indigenza. |
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| Settore Finanziario | 07/06/2011 | Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa in favore della Ditta "La genovese Gomme" per la fornitura di pneumatici nuovi, riparazione e assistenza tecnica da destinare agli automezzi comunali anno 2011 - C.I.G. Z070029BA0 - |
Settore Finanziario reg.gen. 490 del 07/06/2011 Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa in favore della Ditta "La genovese Gomme" per la fornitura di pneumatici nuovi, riparazione e assistenza tecnica da destinare agli automezzi comunali anno 2011 - C.I.G. Z070029BA0 - |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 60,00 iva inclusa a favore della Ditta Ferrigato di Ozieri per la riparazione scuolabus comunali. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 499 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 60,00 iva inclusa a favore della Ditta Ferrigato di Ozieri per la riparazione scuolabus comunali. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo a sostegno delle spese di organizzazione del Memorial Andrea Cola di Calcio Giovanile a favore della Societ Calcio Ozierese (04 e 05 Giugno 2011). |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 495 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo a sostegno delle spese di organizzazione del Memorial Andrea Cola di Calcio Giovanile a favore della Societ Calcio Ozierese (04 e 05 Giugno 2011). |
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| Settore Tecnico | 06/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1,181,40 PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA FARACE GENNARO |
Settore Tecnico reg.gen. 485 del 06/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1,181,40 PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA FARACE GENNARO |
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| Settore Amministrativo | 06/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione Dirigenti a Corso di aggiornamento AXIOMA. |
Settore Amministrativo reg.gen. 487 del 06/06/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione Dirigenti a Corso di aggiornamento AXIOMA. |
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| Settore Amministrativo | 06/06/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per partecipazione dipendenti Settore Servizi Sociali a Seminario di aggiornamento. |
Settore Amministrativo reg.gen. 486 del 06/06/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per partecipazione dipendenti Settore Servizi Sociali a Seminario di aggiornamento. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 06/06/2011 | Approvazione verbali di gara e aggiudicazione appalto gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011" alla Ditta Coop. Sociale progetto H di Macomer (NU) |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 483 del 06/06/2011 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione appalto gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011" alla Ditta Coop. Sociale progetto H di Macomer (NU) |
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| Settore Finanziario | 06/06/2011 | Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa a favore della Ditta " Cartaria Val-dy " per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili da destinare agli uffici comunali anno 2011 - C.I.G. Z180026D39 - |
Settore Finanziario reg.gen. 484 del 06/06/2011 Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa a favore della Ditta " Cartaria Val-dy " per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili da destinare agli uffici comunali anno 2011 - C.I.G. Z180026D39 - |
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| Settore Tecnico | 04/06/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2648013972. |
Settore Tecnico reg.gen. 482 del 04/06/2011 AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2648013972. |
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| Settore Tecnico | 04/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,07 INTEGRAZIONE PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI A FAVORE DI BECCIU CARMELA |
Settore Tecnico reg.gen. 481 del 04/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,07 INTEGRAZIONE PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI A FAVORE DI BECCIU CARMELA |
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