Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Amministrativo | 14/12/2011 | Aggiudicazione definitiva alla Allianz S.p.A.servizio di previdenza integrativa denominato "Programma di previdenza integrativa- Fondo pensione a favore dei componeneti il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ozieri". Approvazione contratto. |
Settore Amministrativo reg.gen. 1018 del 14/12/2011 Aggiudicazione definitiva alla Allianz S.p.A.servizio di previdenza integrativa denominato "Programma di previdenza integrativa- Fondo pensione a favore dei componeneti il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ozieri". Approvazione contratto. |
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| Settore Finanziario | 14/12/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 202,45 a favore dell'Economo Comunale per recupero somme anticipate. Capitoli vari. |
Settore Finanziario reg.gen. 1015 del 14/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 202,45 a favore dell'Economo Comunale per recupero somme anticipate. Capitoli vari. |
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| Settore Tecnico | 13/12/2011 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO: "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE CAPANNONE QUARTIERE FIERISTICO IN LOCALITÀ SAN NICOLA".IMPEGNO DI SPESA. |
Settore Tecnico reg.gen. 1012 del 13/12/2011 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO: "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE CAPANNONE QUARTIERE FIERISTICO IN LOCALITÀ SAN NICOLA".IMPEGNO DI SPESA. |
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| Settore Tecnico | 13/12/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 788,92 PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA F.G. DI GENNARO FARACE & C. |
Settore Tecnico reg.gen. 1008 del 13/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 788,92 PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA F.G. DI GENNARO FARACE & C. |
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| Settore Amministrativo | 13/12/2011 | Liquidazione quota associativa 2011 all'Associazione Nazionale Città del Pane |
Settore Amministrativo reg.gen. 1013 del 13/12/2011 Liquidazione quota associativa 2011 all'Associazione Nazionale Città del Pane |
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| Settore Amministrativo | 13/12/2011 | impegno di spesa relativo alla stampa e diffusione di un volantino sull'accordo di filiera corta fra agricoltori, mugnai e panificatori, per la produzione del Pane Spianata di Ozieri con il grano di varietà storica Senatore Cappelli coltivato nel territorio e con l'utilizzo del lievito madre. |
Settore Amministrativo reg.gen. 1010 del 13/12/2011 impegno di spesa relativo alla stampa e diffusione di un volantino sull'accordo di filiera corta fra agricoltori, mugnai e panificatori, per la produzione del Pane Spianata di Ozieri con il grano di varietà storica Senatore Cappelli coltivato nel territorio e con l'utilizzo del lievito madre. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 13/12/2011 | Assunzione impegno di spesa di € 16.526,00 quale quota integrativa finanziamento dei Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1014 del 13/12/2011 Assunzione impegno di spesa di € 16.526,00 quale quota integrativa finanziamento dei Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 13/12/2011 | Azioni di contrasto alle povertà anno 2011- Approvazione graduatoria definitiva e impegno somme linea di intervento 2) - "Abbattimento costi servizi" |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1009 del 13/12/2011 Azioni di contrasto alle povertà anno 2011- Approvazione graduatoria definitiva e impegno somme linea di intervento 2) - "Abbattimento costi servizi" |
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| Settore Finanziario | 13/12/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Società Prometeo Srl per Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Ozieri - Saldo Periodo da Luglio a Dicembre 2011. |
Settore Finanziario reg.gen. 1011 del 13/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Società Prometeo Srl per Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Ozieri - Saldo Periodo da Luglio a Dicembre 2011. |
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| Settore Tecnico | 12/12/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA AVVOLGIBILI PER EDIFICI SCOLASTICI E MATERIALI VARI PER MONTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA02BDC42. |
Settore Tecnico reg.gen. 1007 del 12/12/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA AVVOLGIBILI PER EDIFICI SCOLASTICI E MATERIALI VARI PER MONTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA02BDC42. |
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| Settore Tecnico | 12/12/2011 | AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z0502BD7CB. |
Settore Tecnico reg.gen. 1006 del 12/12/2011 AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z0502BD7CB. |
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| Settore Tecnico | 12/12/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312,00 PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA VERCAR |
Settore Tecnico reg.gen. 1005 del 12/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312,00 PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA VERCAR |
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| Settore Tecnico | 12/12/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI: "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO "LA CICOGNA" IN VIA SAN LEONARDO". |
Settore Tecnico reg.gen. 1004 del 12/12/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI: "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO "LA CICOGNA" IN VIA SAN LEONARDO". |
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| Settore Tecnico | 12/12/2011 | Assunzione Impegno di spesa di €. 7.200,00 in favore del Dott.Marco Agostino Amucano per onorari prestazioni professionali consulenza scientifica in qualità di Archeologo nell'ambito dei lavori di "Restauro del Ponte Romano detto "Pont'Ezzu".CUP:E54D08000010009-CIG:Z2F017D65C. |
Settore Tecnico reg.gen. 1002 del 12/12/2011 Assunzione Impegno di spesa di €. 7.200,00 in favore del Dott.Marco Agostino Amucano per onorari prestazioni professionali consulenza scientifica in qualità di Archeologo nell'ambito dei lavori di "Restauro del Ponte Romano detto "Pont'Ezzu".CUP:E54D08000010009-CIG:Z2F017D65C. |
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| Settore Finanziario | 12/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO COSTI RELATIVI ALL'ORDINATIVO INFORMATICO 3 TRIMESTRE 2011. |
Settore Finanziario reg.gen. 1003 del 12/12/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO COSTI RELATIVI ALL'ORDINATIVO INFORMATICO 3 TRIMESTRE 2011. |
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| Settore Tecnico | 09/12/2011 | Assunzione Impegno per €. 31.594,76 per ACCONTO onorari professionali per la Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di "COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO" . CUP.:E71B03000080002. |
Settore Tecnico reg.gen. 999 del 09/12/2011 Assunzione Impegno per €. 31.594,76 per ACCONTO onorari professionali per la Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di "COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO" . CUP.:E71B03000080002. |
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| Settore Amministrativo | 09/12/2011 | Assunzione impegno di spesa per acquisto composizioni floreali per matrimoni civili ed eventi vari. Secondo semestre 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 997 del 09/12/2011 Assunzione impegno di spesa per acquisto composizioni floreali per matrimoni civili ed eventi vari. Secondo semestre 2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 09/12/2011 | Manifestazione SERATE Al MUSEO. Impegno di spesa di € 180,00 a favore del Ristorante Terra d'oro per fornitura n° 5 pasti in occasione della mostra Tempos de giogos. CIG: ZCC02B61D9 |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1001 del 09/12/2011 Manifestazione SERATE Al MUSEO. Impegno di spesa di € 180,00 a favore del Ristorante Terra d'oro per fornitura n° 5 pasti in occasione della mostra Tempos de giogos. CIG: ZCC02B61D9 |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 09/12/2011 | Manifestazione SERATE Al MUSEO. Impegno di spesa di € 484,00 a favore dell'AGENZIA PUBBLICITARIA L'AFFARE per stampa n°2 banners e 40 locandine per mostra Tempos de giogos. CIG: Z5A02B6184 |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1000 del 09/12/2011 Manifestazione SERATE Al MUSEO. Impegno di spesa di € 484,00 a favore dell'AGENZIA PUBBLICITARIA L'AFFARE per stampa n°2 banners e 40 locandine per mostra Tempos de giogos. CIG: Z5A02B6184 |
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| Settore Finanziario | 09/12/2011 | :Assunzione Impegno di spesa e Liquidazione di € 150,00 per il pagamento della Tassa di Possesso dell'autovettura di rappresentanza FIAT Gpunto targata DF 931 FG |
Settore Finanziario reg.gen. 998 del 09/12/2011 :Assunzione Impegno di spesa e Liquidazione di € 150,00 per il pagamento della Tassa di Possesso dell'autovettura di rappresentanza FIAT Gpunto targata DF 931 FG |
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| Settore Tecnico | 07/12/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI RASAERBA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F02AF4DA. |
Settore Tecnico reg.gen. 995 del 07/12/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI RASAERBA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F02AF4DA. |
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| Settore Tecnico | 07/12/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA SILVIA SANNA |
Settore Tecnico reg.gen. 993 del 07/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA SILVIA SANNA |
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| Settore Tecnico | 07/12/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D02ACBEA. |
Settore Tecnico reg.gen. 992 del 07/12/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D02ACBEA. |
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| Settore Amministrativo | 07/12/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 303,36 per acquisto fogli dei registri di Stato Civile per l'anno 2012. |
Settore Amministrativo reg.gen. 994 del 07/12/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 303,36 per acquisto fogli dei registri di Stato Civile per l'anno 2012. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 07/12/2011 | Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto alla Ditta Vercar s.r.l. di Ozieri per la fornitura pezzi ricambio automezzo comunale automezzo comunale FIAT Panda targato SS414469 in dotazione alla Comunità Alloggio Anziani dalla. CIG [3674489C3C] |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 996 del 07/12/2011 Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto alla Ditta Vercar s.r.l. di Ozieri per la fornitura pezzi ricambio automezzo comunale automezzo comunale FIAT Panda targato SS414469 in dotazione alla Comunità Alloggio Anziani dalla. CIG [3674489C3C] |
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| Settore Tecnico | 06/12/2011 | DISIMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI. |
Settore Tecnico reg.gen. 990 del 06/12/2011 DISIMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI. |
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| Settore Tecnico | 06/12/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SALDATURE VARIE E RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI PARTI MACCHINARI SETTORE MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE802AC3B2. |
Settore Tecnico reg.gen. 989 del 06/12/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SALDATURE VARIE E RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI PARTI MACCHINARI SETTORE MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE802AC3B2. |
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| Settore Amministrativo | 06/12/2011 | Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non usufruite dipendente di ruolo MASIA Maria Assunta. |
Settore Amministrativo reg.gen. 984 del 06/12/2011 Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non usufruite dipendente di ruolo MASIA Maria Assunta. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 06/12/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 45.899,78 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse finanziarie relative alla gestione del personale della Biblioteca, periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 988 del 06/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 45.899,78 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse finanziarie relative alla gestione del personale della Biblioteca, periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2011. |
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| Settore Finanziario | 06/12/2011 | Impegno di spesa per pagamento parcella professionale Studio Commerciale rag. Madj Becca. |
Settore Finanziario reg.gen. 987 del 06/12/2011 Impegno di spesa per pagamento parcella professionale Studio Commerciale rag. Madj Becca. |
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| Settore Finanziario | 06/12/2011 | Rimborso I.C.I. anno 2006 di euro 418,49. Assunzione impegno di spesa e Liquidazione per versamento superiore al dovuto. |
Settore Finanziario reg.gen. 985 del 06/12/2011 Rimborso I.C.I. anno 2006 di euro 418,49. Assunzione impegno di spesa e Liquidazione per versamento superiore al dovuto. |
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| Settore Amministrativo | 05/12/2011 | Art. 16, D.Lgs. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 06/08/2008. trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dall'01/11/2011 al 30/11/2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 981 del 05/12/2011 Art. 16, D.Lgs. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 06/08/2008. trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dall'01/11/2011 al 30/11/2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 05/12/2011 | Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 150,04 per la fornitura di uno scaldabagno, capacita' lt. 80, da destinare alla mensa scolastica comunale del Carmelo, a favore della Ditta Ellepi s.n.c. di Mario Lai & C. di Ozieri. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 982 del 05/12/2011 Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 150,04 per la fornitura di uno scaldabagno, capacita' lt. 80, da destinare alla mensa scolastica comunale del Carmelo, a favore della Ditta Ellepi s.n.c. di Mario Lai & C. di Ozieri. |
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| Settore Finanziario | 05/12/2011 | Esperimento trattativa privata diretta per l'alienazione reliquati comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs n. 267/2000. |
Settore Finanziario reg.gen. 983 del 05/12/2011 Esperimento trattativa privata diretta per l'alienazione reliquati comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs n. 267/2000. |
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| Settore Amministrativo | 02/12/2011 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni Amministratori e dipendenti comunali, mesi di novembre 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 980 del 02/12/2011 Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni Amministratori e dipendenti comunali, mesi di novembre 2011. |
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| Settore Tecnico | 01/12/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA60293095. |
Settore Tecnico reg.gen. 974 del 01/12/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA60293095. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 01/12/2011 | Azioni di contrasto alle povertà anno 2011 - Approvazione graduatoria provvisoria linea intervento 2) - Abbattimento costi servizi. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 975 del 01/12/2011 Azioni di contrasto alle povertà anno 2011 - Approvazione graduatoria provvisoria linea intervento 2) - Abbattimento costi servizi. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 01/12/2011 | Azioni di contrasto alle povertà anno 2011 - Approvazione graduatoria definitiva Linea intervento 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico comunale. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 973 del 01/12/2011 Azioni di contrasto alle povertà anno 2011 - Approvazione graduatoria definitiva Linea intervento 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico comunale. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 01/12/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 200,00 Iva inclusa a favore della Ditta Canu di Sassari per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto scolastico con contestuale disimpegno della somma a suo tempo assunta con provvedimento n. 430 /2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 979 del 01/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 200,00 Iva inclusa a favore della Ditta Canu di Sassari per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto scolastico con contestuale disimpegno della somma a suo tempo assunta con provvedimento n. 430 /2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 01/12/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 500,00 Iva inclusa a favore della Ditta Vercar di Ozieri per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto scolastico con contestuale disimpegno delle somme a suo tempo assunte con provvedimenti nn. 102 e 430 del 2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 978 del 01/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 500,00 Iva inclusa a favore della Ditta Vercar di Ozieri per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto scolastico con contestuale disimpegno delle somme a suo tempo assunte con provvedimenti nn. 102 e 430 del 2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 01/12/2011 | Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 3.642,10 per la fornitura di n. 2 lavastoviglie da destinare alle mense scolastiche comunali di Punta Idda e Carmelo a favore della Ditta Centro Assistenza Tecnica di Campus Luigi & C. Snc di Sassari. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 977 del 01/12/2011 Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 3.642,10 per la fornitura di n. 2 lavastoviglie da destinare alle mense scolastiche comunali di Punta Idda e Carmelo a favore della Ditta Centro Assistenza Tecnica di Campus Luigi & C. Snc di Sassari. |
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| Settore Finanziario | 01/12/2011 | Assunzione impegno di spesa per fornitura GPL per il campo di calcio A. Masala dalla ditta BUTANGAS |
Settore Finanziario reg.gen. 976 del 01/12/2011 Assunzione impegno di spesa per fornitura GPL per il campo di calcio A. Masala dalla ditta BUTANGAS |
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| Settore Tecnico | 30/11/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F028DD22. |
Settore Tecnico reg.gen. 969 del 30/11/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F028DD22. |
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| Settore Tecnico | 30/11/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB8028D268. |
Settore Tecnico reg.gen. 967 del 30/11/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB8028D268. |
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| Settore Tecnico | 30/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI MANUTENZIONI E AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA VERCAR |
Settore Tecnico reg.gen. 966 del 30/11/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI MANUTENZIONI E AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA VERCAR |
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| Settore Tecnico | 30/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,92 PER LAVORI SU PALA CINGOLATA E TRATTRICE AGRICOLA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO |
Settore Tecnico reg.gen. 964 del 30/11/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,92 PER LAVORI SU PALA CINGOLATA E TRATTRICE AGRICOLA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO |
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| Settore Tecnico | 30/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36,00 PER LAVORI SU AUTOSCALA ELETTRICISTI A FAVORE DELLA AUTOFFICINA BASOLI E TANDA SAS |
Settore Tecnico reg.gen. 963 del 30/11/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36,00 PER LAVORI SU AUTOSCALA ELETTRICISTI A FAVORE DELLA AUTOFFICINA BASOLI E TANDA SAS |
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| Settore Amministrativo | 30/11/2011 | Rifacimento della rete dati cablata in Cat. 6 della casa comunale - Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 752/2011 - Impegno di spesa per imprevisti -CIG: 36222929E9 |
Settore Amministrativo reg.gen. 972 del 30/11/2011 Rifacimento della rete dati cablata in Cat. 6 della casa comunale - Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 752/2011 - Impegno di spesa per imprevisti -CIG: 36222929E9 |
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| Settore Amministrativo | 30/11/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di euro 1.524,60 alla Societ Prometeo srl per servizio pulizia Sala Conferenze del Centro Servizi di S. Nicola. |
Settore Amministrativo reg.gen. 971 del 30/11/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di euro 1.524,60 alla Societ Prometeo srl per servizio pulizia Sala Conferenze del Centro Servizi di S. Nicola. |
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| Settore Amministrativo | 30/11/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 477,84 per spese contrattuali. |
Settore Amministrativo reg.gen. 970 del 30/11/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 477,84 per spese contrattuali. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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